你好是的,业务,招待费按实际额60% 和营业收入的千分五谁小按谁扣除,剩余部分全部纳税调增! 不可以递延扣除

21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
你好,我想问一下,企业年度汇算清缴还没开始做,去年银行扣的年费,手续费计入财务费用,第一个问题:银行不开这块的发票,财务费用能抵扣吗?第二个问题,现在银行给开发票还能抵扣吗?还是必须去年银行开出发票来才行?谢谢你了
老师,请教一个问题:业务招待费汇算清缴时按入账的60%或者销售的千分之五来选取低的税前抵扣,那我想在汇算清缴时尽量不调整,有什么办法吗?
公司业务不多,法人每个月都开了好多个人的发票,比如吃饭买菜买衣服的,有风险吗?
所得税汇算清缴业务招待费,只能抵扣主营业务收入的15%,那么剩余85%不给抵扣,第二年也不给抵扣?
老师,2023年托养给我们公司饲养的种羊,3年合同,每年支付分红,这样的羊,入账属于存货吗?
老师,叫法人给我授权是办税人,他该怎么操作的,麻烦老师说下步骤,因为我也不会。
老师您好:,我们地处云南边远乡镇,2001年开了一家百货店,注册了营业执照,和税务登记,陆续缴过国税和地税(房产税),“那时还有国.地税之分,有税务人员上门催收,后面国税撤回县城,地税也并国税撤了,只听说没达到起征点,不收税了,所以至今都没缴过税金,也没书面,手机,人员催收,店铺搬了几次家,一直存续,最近两年地理位置改变带来了商机,年流水4.5百万,时至今年听说又要征税了,留意查了一下税务状态,结果为“注消”,有点蒙了,不知道该怎么办,就想咨询一下,老师,指点一下
公司收入幼儿园2025年度学费及学生餐费5万,所得税汇算清缴,主营业务收入哪个明细,?
甲和乙为集团丁的子公司,甲把持有银行的股权转让给乙公司,500万股权,需要交哪些税!?
小规模纳税人所得税汇算清缴,选表如下:一般企业收入表,成本表,期间费用表,职工薪酬支出调整表丶资产折旧摊销表,所得税弥补亏损表?怎么选啊?
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工商年报,网站或网店信息,外卖店算吗?外卖店已经停业了,没有网址,需要填吗?