你好,可以代付工资,我们申报的 借应付职工薪酬应付工资 贷应收账款

老师,我们人工费分包给承包者了,他给我们提供劳务公司的劳务发票或者代开的人工费发票,我们直接支付给劳务公司或者他本人,这个我们需要跟他签订合同或者委托代发协议吗?或者他应该给我们提供什么资料
请教一个问题,就是我们公司是做沥青的,经常接到道路工程,但是总包和我们公司签了合同,可是付款的时候是另外一个承包的公司付的钱,也就是签合同的和付款的不是一个公司,签合同是总包,付款时是承包,这种情况我想问的是,是不是为了税务上的四流一致,我们沥青公司是一定要再去签一个和承包商也就是付款公司的合同,还是说可以签也可以不签,还有另外一个问题如果承包商也就是付款公司签了合同,合同里提到过总包是什么什么公司的话,是不是我们沥青公司一定也要再和总包签一个合同,还是说不用签了。合同法老师你懂不,我是一点都不懂。
老师,我们是被挂靠方,三大主材我们采购,其他的挂靠方采购,我们可以和对方签订包工包料合同,然后挂靠方直接用他们自己的公司给我们开9%的工程款发票,就不再分人工材料和机械了,这样行吗
老师,我们下面有个子公司,是个合资公司,是施工方先垫资,子公司根据项目进度付款,但因为资金问题,一个员工急要钱,母公司这边付了一个班组的工资,这种让施工方签一个委托收款协议,我们还是按项目进度付款,他们给我们开发票,班组工资由他们那边申报。第二种,我们会计说直接让班组去给我们代开发票,把工资册拿过来,这种需要补什么协议之类?因为我们和班组之间没直接联系。那种办法可行?麻烦老师
我们公司在建一栋楼,现在要支付一部分材料款,该工程建设我们是外包的,请问我们现在想叫施工单位帮我们垫付材料款给供应商,供应商对我们开票。请问这样操作可以吗?需要其他的材料辅助证明
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
因我司25年开票较多,25年进项票少。有些进项票是25年的,税务现在要求我司倒查23、24、25年发票和成本对应 这个怎么做呢 目前没有库存出入库表
工商年报中万元为单位一般保留几位小数
研发费用归集,加计扣除这个课怎么买
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
老师,刚才申报企业所得税的时候,发现库存商品是-0.99,可是第四季度已经缴纳企业所得税,如果改变成本,成本又和第四季度的申报表对不上,这个应该怎么调整呢 报送财务报表年报的时候发现 库存是-0.99
小微企业申报企业所得税,不需要填写期间费用,如果费用比成本高,提交后会引发预警吗?会有风险吗?我们是销售费用
老师您好,公司为建设方,去年公司临建食堂(两排房子),可以移动的那种,有一排作为办公室使用了,当时结算开发票,作为办公室使用的抵扣了,食堂的做转出。今年竣工结算补开余额,按照新税法是不是都可以抵扣?
老师,请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称,会有问题吗?
老师,请问还需要签什么协议吗,还是合同要注意什么
代付协议就可以啦