做期初差额调整凭证 借:应收账款 625000 贷:应交税费 35377.35 贷:利润分配 - 未分配利润 589622.65 修正财务账套期初余额,同步更新 26 年账务期初数,保证账实一致 往期已申报季度财报、季度所得税无需作废重报 汇算清缴数据无误,以汇算数据为准留存备查 留存差错说明、核对底稿、调整凭证,后续季度按正确账面数据正常申报即可

老师,帮我出出主意吧,我12月份因为企业招用退役士兵扣减增值税2250元,但是我分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入-政府补助2250这个分录漏做了,我刚发现。我反结帐改12月份的账发现报表净利润增加了2250,这样就会导致我报表和交的所得税全都不对,都少了2250,这个咋办啊?我可以不改报表,不增所得税把这个2250做到24.1月份账吗?还是必须要改12月份的账啊?不改12月份的账和报表汇算清缴时再调增所得税可不可以啊?
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
小微企业申报企业所得税,不需要填写期间费用,如果费用比成本高,提交后会引发预警吗?会有风险吗?我们是销售费用
老师您好,公司为建设方,去年公司临建食堂(两排房子),可以移动的那种,有一排作为办公室使用了,当时结算开发票,作为办公室使用的抵扣了,食堂的做转出。今年竣工结算补开余额,按照新税法是不是都可以抵扣?
老师,请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称,会有问题吗?
汇算清缴上年有卖过车后面的固定资产怎么填写
老师 请问广东肇庆有个最低基本工资是多少?
老师,刚才申报企业所得税的时候,发现库存商品是-0.99,可是第四季度已经缴纳企业所得税,如果改变成本,成本又和第四季度的申报表对不上,这个应该怎么调整呢
老的书画院,那时候也是实缴制吗?要验资报告吗
公司销售自己使用过的二手车,已经抵扣过增值税了的,现在销售了,税率是多少呢
老师,我们25年厂房租赁费记入制造费里了,租赁费没有发票,汇算清缴调增,填写哪张表?