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老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差

2026-05-25 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-25 15:59

做期初差额调整凭证 借:应收账款 625000 贷:应交税费 35377.35 贷:利润分配 - 未分配利润 589622.65 修正财务账套期初余额,同步更新 26 年账务期初数,保证账实一致 往期已申报季度财报、季度所得税无需作废重报 汇算清缴数据无误,以汇算数据为准留存备查 留存差错说明、核对底稿、调整凭证,后续季度按正确账面数据正常申报即可

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做期初差额调整凭证 借:应收账款 625000 贷:应交税费 35377.35 贷:利润分配 - 未分配利润 589622.65 修正财务账套期初余额,同步更新 26 年账务期初数,保证账实一致 往期已申报季度财报、季度所得税无需作废重报 汇算清缴数据无误,以汇算数据为准留存备查 留存差错说明、核对底稿、调整凭证,后续季度按正确账面数据正常申报即可
2026-05-25
您好您这个不影响当期损益,直接做个分录补在当期就行,对于税法来说只要没有少缴税就行,别的风险不大
2026-05-25
同学,你好
25年12月发票(普票)入账的时候按不含税的金额入账了

之前的分录发一下,带上金额。然后说一下正确的金额是多少?
2026-03-13
你好,很高兴为你解答 第一二季度不需要调整  因为你账务是在四季度处理的
2022-02-24
你好,应当按照56763863.62元申报,差额的72万需要写个情况说明,让专管员再后台给比对通过
2025-04-29
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