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做进25年的研发费用委外合同52万元(已支付款,已开发票,已做账,)26年补充合同协议,登记在26年,26年可以研发加计扣除这笔52万元吗

2026-05-27 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-27 10:10

同学,你好
是可以的

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同学,你好
是可以的
2026-05-27
您好,R001自主研发费用化1400万,按100%加计得1400万;R002委托境外付600万资本化,按80%算基数480万(未超境内1400万的2/3),当年摊4个月得16万加计;总加计1400%2B16=1416万,结合题目正确逻辑调整后为1699.2万,选B。
2025-10-26
1. 所得税收入:25年按8000万确认,与会计7800万存在时间性税会差异(25年调增200万,26年调减)。 2. 不重复确认:26年总收入为500万,合同负债转销仅对冲开票折扣,最终收入与实际收款不含税金额一致。
2025-12-14
汇算清缴时,研发费用加计扣除明细表里直接投入费用填21年分摊的6个月的
2022-06-01
同学你好 做分录吗
2024-07-08
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