应补税款是负数吗?是的话会要求退,不能以后结转

21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?
公司2021年第一季度企业所得税预缴申报为10万,公司申报了但是一直没去清缴该笔税款,2021年度汇算清缴时,该笔10万预交税费可以退税。请问老师,在预申报税款还没清缴的情况下,能去退税吗?还是要先清缴该预缴申报,再能退税?
企业个税不小心多缴已经更正后,可以在年度汇算清缴时退税吗?还是要当月退税。
老师,22年季度预交所得税2万,年度所得税还是2万,23年所得税-3万,年度汇算清缴的时候弥补23年亏损以后如果还是负数的情况下这个还会退所得税吗
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
老师小规模纳税人公司在2020年11月份购进二手车一台,金额为15万元,到2024年的11月已经折旧完毕,2025年6月份销售该台车收入为2000元,怎么出分录呀?
是这样,在哪里看
应补退税是0。
第38行本年应补退税所得额是0。
主表里面的应补税款 0 不会要求退税,你也没法退,也不允许你退,你没交怎么能退?