如果是成本费用,实际业务纳税调增了没有问题可以 虚开发票的才有风险

老师,我们每个月有不少无票收入,对方也不要票,打款方式大多是pos机给我们付款到我们对公账户,金额每月累积下来都比较多,这样的话,我们公司都有啥风险,怎样规避这些风险呢,除了公对公之外的其他收款方式哪种还能比较好呢?谢谢老师!
老师,我们是代理记账公司的,有十几家代账公司,帮客户开票,都是用自己的名字可以吗?会有风险吗?
老师请问下,我们公司为保安买雇主责任险,投保必须以公司投,开的保险发票也是公司抬头,保安工资都是走对私的,他们不买社保,能税前扣除吗?这样做有风险吗?
老师我新到一家公司,之前的会计,往年收入跟费用都没入账,(1)我需要帮她补录吗?金额很大的,如果帮她补录 那么我有风险吗?(2) 还有她有一笔之前年度的财务费用几十万,如果每年我把这么费用都调增了会有税务风险,我个人会有风险吗?,这个事情我已经跟老板汇报了也找老板签字了。以老师的经验,怎么处理比较好呢?
老师,审计公司让我给这个签字盖章,这个有什么风险吗?我们是分公司,给老板打了差不多100多万,别的老板数字可能还要大一点,这个东西有什么风险吗?
请问季报时的财务报表需要用重分类的报表申报吗?还有汇算清缴一般要重分类吗?
老师,请问如果就4元的税收滞纳金,本来是6月垫支的放12月财报中可以吧
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,还有我跟原单位的合作协议,这几样材料作为留底备案用可以吗?现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
老师您好,小规模开普票 建筑服务 劳务费,注册地址和项目是武汉市的但不是同一个区的还要开外经证吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢? 我们小企业会计准则,是直接在2026年里面借:累计折旧,贷:管理费用-折旧费,还是做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润呢
老师,审计科目中,了解被审计单位组织结构,所有权和治理结构,业务模式的说法中,CPA应当对被审计单位控股母公司(股东)的情况做进一步的了解,这句话对吗?
老师,在设计实质性分析程序时,CPA应当于确定已记录金额与预期值之间可接受的差异额,,差异额越大,进一步审计程序的范围为什么越小啊?
请问如果要改之前年度申报表,是先改第四季度财报还是先改第四季度企业所得税季报数据?
老师,请问,工程类的公司冲销了去年的收入,本年怎么做账务处理?
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
好的老师
挂着账呢老师
实际用业务的不用调整,如果虚增的话需要红冲