您好,可以的,这个不影响的

某事业单位2020年12月发生如下业务,请编制预算会计分录1、12月2日,收到代理银行转来的“授权支付额度到账通知书”,列明本月授权支付额度250000元到账,其中基本支出150000元,项目支出100000元。2、12月3日,以财政直接支付方式支付一笔干部岗位培训费50000元,收到国库支付中心转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证。3、12月5日,收到财政专户返还的基本支出经费40000元到账。4、12月6日,收到所属独立核算企业上缴利润50000元,已存入银行。5、12月16日,收到其他单位限定用途捐款收入20000元,存入银行。6、12月19日,附属的非独立核算单位对外提供有偿服务,收到服务费60000元,按3%计算缴纳增值税。7、12月26日,收回一年前国债,本金100000元,利息5000元。8、12月31日,年终结转“财政拨款预算收入”科目余额1500000元;结转“上级补助预算收入”科目余额240000元,其中专项资金80000元;结转“事业预算收入”科目余额500000元,其中专项资金收入150000元。
某事业单位2020年12月发生如下业务,请编制预算会计分录1、12月2日,收到代理银行转来的“授权支付额度到账通知书”,列明本月授权支付额度250000元到账,其中基本支出150000元,项目支出100000元。2、12月3日,以财政直接支付方式支付一笔干部岗位培训费50000元,收到国库支付中心转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证。3、12月5日,收到财政专户返还的基本支出经费40000元到账。4、12月6日,收到所属独立核算企业上缴利润50000元,已存入银行。5、12月16日,收到其他单位限定用途捐款收入20000元,存入银行。6、12月19日,附属的非独立核算单位对外提供有偿服务,收到服务费60000元,按3%计算缴纳增值税。7、12月26日,收回一年前国债,本金100000元,利息5000元。8、12月31日,年终结转“财政拨款预算收入”科目余额1500000元;结转“上级补助预算收入”科目余额240000元,其中专项资金80000元;结转“事业预算收入”科目余额500000元,其中专项资金收入150000元。
某事业单位2020年12月发生如下业务,请编制预算会计分录1、12月2日,收到代理银行转来的“授权支付额度到账通知书”,列明本月授权支付额度250000元到账,其中基本支出150000元,项目支出100000元。2、12月3日,以财政直接支付方式支付一笔干部岗位培训费50000元,收到国库支付中心转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证。3、12月5日,收到财政专户返还的基本支出经费40000元到账。4、12月6日,收到所属独立核算企业上缴利润50000元,已存入银行。5、12月16日,收到其他单位限定用途捐款收入20000元,存入银行。6、12月19日,附属的非独立核算单位对外提供有偿服务,收到服务费60000元,按3%计算缴纳增值税。7、12月26日,收回一年前国债,本金100000元,利息5000元。8、12月31日,年终结转“财政拨款预算收入”科目余额1500000元;结转“上级补助预算收入”科目余额240000元,其中专项资金80000元;结转“事业预算收入”科目余额500000元,其中专项资金收入15000
(3)11月10日,向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该批产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元。(4)12月20日,收到国债利息收入59万元,以银行存款支付财务费用5.5万元,支付税收滞纳金4万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答以下问题(答案中的金额单位用万元表示)
请问老师,2021年12月6日支付场地费4万元,当时因为没有收到发票,就没有做账,而是在2022年1月10号收到发票后做的费用支出。可以吧
老师,请问如果就4元的税收滞纳金,本来是6月垫支的放12月财报中可以吧
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,还有我跟原单位的合作协议,这几样材料作为留底备案用可以吗?现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
老师您好,小规模开普票 建筑服务 劳务费,注册地址和项目是武汉市的但不是同一个区的还要开外经证吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢? 我们小企业会计准则,是直接在2026年里面借:累计折旧,贷:管理费用-折旧费,还是做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润呢
老师,审计科目中,了解被审计单位组织结构,所有权和治理结构,业务模式的说法中,CPA应当对被审计单位控股母公司(股东)的情况做进一步的了解,这句话对吗?
老师,在设计实质性分析程序时,CPA应当于确定已记录金额与预期值之间可接受的差异额,,差异额越大,进一步审计程序的范围为什么越小啊?
请问如果要改之前年度申报表,是先改第四季度财报还是先改第四季度企业所得税季报数据?
老师,请问,工程类的公司冲销了去年的收入,本年怎么做账务处理?
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
老师您好!旅游业,小规模纳税人,小微企业,5月开具发票税后35万,开票时选择差额征税,6月才补替游客付的住宿费发票,飞机票,火车票共税后30万成本票,那7月报税的时候需要缴税吗?如何填报?
老师,现在是不是查的特别严?
你是指哪方面查得严
老师,你看一看这个,先改财报再改企业所得税季报可以吗