您好,比如我申请,我提交合同,税务局审核通过就可以

购买方收到的纸质专票已抵扣入账,需退回,购买方在电子税务局填了信息表提交成功,销售方查不到购买方开具的红字信息确认表是什么原因
老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
我们是购买方 上个月电子专票已经认证了,这个月因为要重新换别的货需要红冲,是我们购买方提交红字信息表吗还是说销售额也可以提交我们到时再登电子税务局确认
老师好,我们有个合作公司一直申报但未缴纳税金,现在税务局不让他开票了,他在电子税务局上提交了一个合同,需要我方确认,这个我方确认了有啥风险没
老师:对方公司财务说\'电子税务局需要调整开票额度,电子税务局里需要提交合同,到时需要我们财务在电子税务局确认下合同,说额度有了,什么时候说清楚了什么时候开"。问题是我们公司现在是零申报,给他们确认了会不会就不能零申报,会引起什么滞留发票啊?
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)
老师,我想问一下。就是现在装修,然后都是预付款,做多少算什么,这个预付款可以分摊吗,还是等装完,
老师,不改之前的账和财务报表,年度的数据也沿用四季度的报表,只在汇算里调增调减,这样的话,到了26年财务报表里的期初数据是哪个数据呢,延续25年期末的数据?还是什么呢,这个不太懂
老师,请问汇算清缴人数到底要不要跟第四季度申报的平均数一致?
员工工资卡不能收转账工资,这种情况怎么处理
老师,请问企业所得税年报税收滞纳金数据系统能带出来嘛?