你实际有没有业务,实际有业务的就没有问题,他这是申请增额。
老师,我这边有一家合伙企业,股东是一家公司和一个个人,我目前在电子税务局申报了财务报表,印花税和增值税,在自然人电子税务局申报了工资薪金所得和个人股东的经营所得,还有其他漏项吗?为啥税务局一直提示我还有尚未申报的情况
老师我收到一张材料发票,也认证了,后来这个发票不是要开给我们公司的,对方在电子税务局做了红字发票申请,我这边也在电子税务局已经做了确认,那这笔款我要怎么做账呢
老师,建筑企业和劳务公司签了劳务合同,现在对方劳务公司让我给他们在电子税务局的开票额度点一下确认。不知道这个能不能点,有没啥说法?谢谢
老师你好!供应商那边发票限额了,我们公司的发票还未开,对方让我我们这边在电子税务局的数定证书里给他点合同确认!这个怎么操作呢
老师好,我们给别人帮忙,他们用我们公司接了一个项目,我们跟他们签了一个代管协议,他们到时候给我们开劳务发票,但是他现在把代管合同传到电子税务局申请额度,这个到时候会有记录有风险吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
一般需要在电子税务局上确认合同都是因为对方额度不够了是吗
对的是的,你看下是不是在授信额度确认里面
对方一直没交税费,税务局不让他们开票了,我们给她确认了这个合同,对我们来说有啥风险没有呢
只要你是实际的业务确认就没有问题。如果不是实际的业务。
是实际业务,但是我们发生额目前是200多万,之前签的合同是框架协议没有金额,他发我确认的金额写的300万,这样有风险没
业务还在继续的可以的,这个没有关系。
一般除了增量以外还有哪些合同需要电子税务局确认呢,金额特别大的需要吗
好,没有其他的方法,没有其他的。