您好,这个不用处理,留底申报就可以

老师,请问一下,我们有个简易计税项目,现在已经完工了,只是结算还没办完,请问我们公司现在开的专票可以进行其他项目得进项抵扣不呢,简易项目结算完后还要开票
老师,请问我公司19年农产品收购发票进项认证了没有抵扣成了留底税,后来20年公司有个简易计税项目,21年有个简易计税项目,请问这个19年的留底税能不能抵扣呢
老师请问我们公司有简易项目和一般项目,然后5月份发生了一笔律师费,5月份简易项目没开票,一般项目开了票,请问这个进项怎么抵扣,全额抵扣还是怎么呢,这笔律师费是公司请的律师咨询免费
你好老师问一下,我这个月开的是简易计税,有进项税要填进项税转出 账务怎么处理
老师好,我公司收到一张简易计税项目相关的成本专票,是否可以抵扣公司其他的一般计税项目的销项税,还是说这个进项专票由于是简易计税项目相关的,不能用于抵扣任何销项税,收到后应该做进项税转出呢?
收到税局给我们退的企业所得税,我们是小企业会计准则,计入营业外收入可以吗?
公司有一笔代收代付费用,公户一进一出,需要进项和销项发票吗?银行转账有什么规定要注意的吗?
老板要求每个月把报表打出来,并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的
老师,去年12月份做了12万的成本进去,说5月底汇算清缴前发票能回来,后来一算对方是还欠12.5万的发票 ,如果他这两天开回来的发票有12.5万,比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊?谢谢
我因为2025年第4季度季报后又做了点费用,所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税,退了点钱。 但是财务报表中,就比如方说所得税费用。之前是7000,现在是6000,那财务报表中的这个所得税费用也要改吗? 再更正申报吗?需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报,把这个所得税改成6000吗?
老师,之前公司24、25年都调过账,但是税务那边报表还没更正过,如果现在更正,税务会预警来查吗
公司下个月转简易计税,本有进项23000 、销项20000,请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢
老师:工会返回来的经费5000,怎么做会计分录?使用经费时的会计分录?
老师员工车辆出租给企业,代开发票税目选择什么
老师现在企业提现有网银可以在网银上转吗?备注写提现金,然后会计分录写借现金贷银行。在企业提现金怎么做最标准?我们企业还在用支票。
正常帐务处理是挂在进项税额还是要结转到未交增值税?不用做进项税额转出吗
不用,这个留底抵扣就可以
如果以后公司一直采用简易计税不能抵扣呢
这种可以申请退税的