您好,多的,放在现在,把暂估红冲掉就可以

老师我公司21年12月月底做了成本100万,当是对方发票说给开好了,但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了,而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理,能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗?
老师,2022年7月到12月份,开了很多发票出去,就是,开进来的成本发票,不够抵收入的,咋办呢?比如开票出去,100万,进货发票只有80万,这咋办呢?我能看他之前的账吗?看下能不能再增加点成本,怎么看他七月份之前的账,还有哪些成本可以在7-12月抵减收入的吗?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师,请问一下,我们公司是小规模,24年11月份成立的,在12月份才开始有业务,12月份的时候发票开了48万多,在25年1月份的时候,报税的时候交了税款,然后有一张发票金额对方说开错了,重新冲了红字,如果是按说12月份减去红字的金额就不超过30万,我现在在做汇算清缴的时候,可以把12月份缴纳的税款退回来吗?如果可以退的话怎么做汇算清缴?
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
就是做5月账的时候直接把12月的分录冲掉直接按现在的发票金额来做,做到现在月份是吗?
是折,是的,就是这样的
好的,如果另一种情况是万一没开够12万的话怎么处理呀?因为今天只开了7.5万,明天不知道能否都能开来,谢谢
汇算清缴前收不到就调增处理
那是直接把发票放到附到凭证后面作为附件,然后缺少多少发票就调增多少金额是吗?还是怎么操作?
先把暂估冲掉,然后用发票入账少的调增,刚好的不用调