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老师,刚才税务局的科长打电话,让我们把研发费用从558万调增两三百,说是为了配合他们完成任务,然后呢等过了这周汇算清缴完毕了再调减回来,是说我们反正也不交所得税,想让我们调增了,我不想麻烦,感觉不好,让今天就完成,这有风险吗?我应该改不改呀?如何给领导和税务局说呢?

2026-05-30 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-30 14:41

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-05-30 14:49

您好,领导,税务这边希望咱们临时把研发费调增一部分,后续再改回去。从配合工作角度我们愿意搭把手,但这事有实际麻烦:一是研发费用有完整台账、立项资料和凭证,人为改数会和原始资料对不上;二是申报数据都会留痕,来回调整会触发系统风险预警,后续大概率被抽查,影响咱们企业信用。而且汇缴后更正申报流程繁琐,后续还要额外补资料解释,徒增不少工作量。咱们账面558万都是真实数据,稳妥起见还是按实申报更省心。 科长,理解您这边工作安排,我们也想尽量配合。但实在有难处,我们研发费用的辅助账、立项材料、凭证全都是按实际发生整理归档好的,现在凭空调增金额,账面和申报数据就脱节了。研发加计扣除又是重点核查项,数据来回变动,后续不管是内部自查还是上级抽查,都没法解释清楚,我们这边也担不起这个责任。还麻烦您多体谅下,我们就按真实数据申报,其他合规的工作我们一定全力配合您。

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