您好,不麻烦,正常申报就可以

小规模纳税人,老师我红冲去年一份普票,但是2022年5月份升一般纳税人,4到6月份的季报也报过,那么六月份报增值税月报时,红冲这张发票填到哪张表里,麻烦给指点一下好吗?
公司是一般纳税人,3月份有一张发票没作废成功,它的销售收入就虚增了,这个月申报有没有解决的办法
老师,我们房企昨天开了一张不征税的普票,今天作废了,这一整个月就是开了这一张,作废了这一张,下个月初申报增值税,还是按0申报对吧
你好老师麻烦咨询一下这个月出口开具发票了下个月进行增值税申报,如果不退税需要申报别的报表吗
老师,公司是一般纳税人,有张23年6月7号的专票,这个月我是零申报,需要抵扣吗?如果不抵扣,会有影响吗?比如说过了年就作废了?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目