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老师,小企业缴纳社保时,发现工伤保险有抵缴金额,计提都是正常计提的,借管理费用,贷应付职工薪酬社保,抵缴的账务处理怎么做?

2026-06-02 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-02 11:17

您好,是支付的分录怎么做吗?

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快账用户9218 追问 2026-06-02 11:19

是的,老师

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您好,是支付的分录怎么做吗?
2026-06-02
你好;       直接抵减了。 那么你冲计提 :借 管理费用- 单位社保负数金额; 贷应付职工薪酬 -  社保 负数金额;   
2022-10-25
您好,忘记计提,这个月补计提即可的呢。也是正确的计提分录的。
2024-03-31
您好,是的,本来就是这样的嘛
2024-08-08
借:管理费用—社保(公司承担)742.22 管理费用—工伤保险40 贷:应付职工薪酬—社保(公司)742.22 应付职工薪酬—工伤保险40 借:应付职工薪酬—社保(公司)742.22 应付职工薪酬—工伤保险40 其他应收款—个人社保371.11 (代扣个人部分) 贷:银行存款1153.33 (742.22%2B40%2B371.11) 借:管理费用5500 贷:应付职工薪酬5500 借:应付职工薪酬5500 贷:其他应收款—个人社保371.11 银行存款5128.89 (5500-371.11)
2025-09-26
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