您好,可以的,你搜更正就可以,只是退税,怕会查账

老师你好,我这面企业所得税年报时申请退税了,现在发现错误了,系统申请退税已经审批,我现在还可以在更正申报表吗,那我申请的退税怎么处理,
企业所得税汇算清缴因为申报错误导致多缴税款 更正申报后申请退税 汇算清缴结算退税里没有退抵税明细数据 但是误收多缴里有数据 可以在误收多缴申请退税吗?
老师,企业所得税季度预缴数据错误,年度按实际数据申报,不更正预缴申报数据,可以吗?
11月发现2023年第二季度的企业所得税申报表申报错误,报表利润是亏损的,不用补税,可以在电子税务局上更正申报吗?还是说可以先作废,再申报。第三季度企业所得税已申报
2023年企业所得税三季度数据错误,不可以更正申报吗
外销未开票收入 征税的, 计入外销收入还是内销收入?
公司让注销,社保需要先去注销号吗?
a员工帮b报销,能不能写收款人写b呢?但是报销申请人是a
律师事务所,一般纳税人,选择简易计税3%,是否能开具6%正常税率发票?
老师你好,我想问一下。就是上个月收入200万,然后开票金额250万,多的50万是4月份未开票的,我申报增值税的时候,怎么填,是写收入250,未开票-50万吗?
公司亏损,可以发绩效吗
老师,5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?