您好, 要通过应付职工这个科止的

请问一家公司工资社保上几个月是估的,少计提了,但社保是正常扣缴的,差额补提做的分录对吗?借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗,如果用怎么冲回?
公司代交员工社保,不发工资,是按照上社保时填的月工资正常做工资入账,社保也按正常入账,工资未发挂其他应付款么?个税按月0申报?等到实际发的时候在几个月合并申报么?
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,发放工资和缴纳社保时,是用其他应收款还是其他应付款?
我是和其他员工的工资一起计提发放了,发生育津贴时我就冲其他应付款,然后代扣代缴的分录跟其他员工一起正常的做分录,对吗?
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?
老师,我想问一下,关于股权变更的,我们注册公司时候有个股东是200万,法人300万,法人现在实缴金额380000万,到4月净利润16000多,法人不想分红,也不想交税,那个股东和法人也没直接亲属关系,现在能不能弄一个股东放弃分红协议,再0元转让?
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老师,公司付房租可以用现金付吗,需要什么资料
老师,公司付的房子可以用现金付吗2万
老师,我一般纳税人,在三月份有进项专票进来。但是一直没有销项发票。不打算抵扣进项。等以后有销项发票再进行抵扣。那目前一直报增值税可以全部填零申报吗?进项那一栏也填零吗?
老师,关于总分机构,如果跨市了,是不是就不好申请总机构汇总核算申报了?
老师,请问员工午餐公司报销13元 怎么入账,是在隔壁厂吃饭,然后公司支付每月餐费
我知道,之前的账不对,我想看看正确的
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保(?公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
???????????????一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保?(个人负担)
??????????一公积金(?个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
???????????????一公积金(公司负担)
其他应付款一社保?(个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款