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比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做

2026-06-02 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-02 12:26

你是哪一方?是平台还是店铺?

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快账用户7385 追问 2026-06-02 12:27

我们是店铺

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齐红老师 解答 2026-06-02 12:28

借其他货币资金1000 贷主营业务收入 应交税费, 借银行存款900 销售费用服务费100 贷,其他货币资金1000

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相关问题讨论
你是哪一方?是平台还是店铺?
2026-06-02
这样处理没有问题的。
2026-06-01
你好同学, 作为我们公司又双方达成的价格确认收入。平台收取的费用作为销售费用。
2024-12-08
借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 开不开发票都是这么做的 借银行存款 销售费用服务费 贷其他货币资金 收到款的
2024-12-08
你们是建筑施工企业是吗 借管理费用或者销售费用服务费 贷银行存款
2024-06-07
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