跨大类编码错误→免抵退基本报不了;改不了单、拿不到合规证明→按视同内销征税。

老师,这几个问题请您帮我看看呢1.目前公司的收入确认政策?海外业务如何确认?国内组件业务如何确认?国内工程业务如何确认?预收账款是不是未开票收入?公司营业收入和纳税申报表及出口免抵退申报表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本结转的?是用的什么财务系统?ERP系统自动结转还是手工结转?工程成本是如何确认及结转的?预付账款和应付账款同时都很大,是不是未到票的采购款?
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
您好,老师,请教一下,如果免抵退出现疑点,“首次申报跨大类商品(84821020)退税,且未申报视同自产”,这个是什么意思?谢谢
老师,你好!请问我们是生产型出口企业,目前已经开始不生产了,但是现在出口全部都是零部件,没有成品了。那这样的话,我是否可以一直以生产型企业存在,零部件申报视同自产商品进行申报退税,因为我们还有去年来料加工手册没有结案,是不是得来料加工手册结案了之后才能转贸易公司,谢谢!
老师您好,请问我企业是出口退税企业,现在税务稽查到按照2022年度报关单金额确定收入是5100多万元,,而之前财务申报的2022年度申报的企业所得税收入是4260万元,收入少申报800多万,先税务让调整以前,按照出口报关单来申报收入,这样就会产生很多企业所得税,当然税务表示可以调整当年的成本和费用,那当年的成本有跨年申报的,一张张发票去核对工作量非常大,我想能不能用这种方式呢,就按照税务系统所取得的发票金额算2022年成本和费用金额可否?还是说如果按照这个金额算,必须匹配银行支付金额呢?老师有更好的办法吗?
老师,我们公司开保洁服务费属于生产生活服务哪个税收编码?
您好,老师,请问如果报关的时候申报有误,造成跨大类商品编码,申报免抵退不能申报,是否是视同内销征税呢?谢谢
个税申报一直按计提工资申报,如果现在转为按支付工资申报,怎么操作?
老师 这个医保减员原因填什么 他还在职 只是不想买社保
给来公司税务指导的审计人员报销的车费,应该计入什么科目?
单开一张发票,怎么开出对应发票的完税证明?
给来公司指导的人员报销的车费,应该计入什么科目,业务招待费?还是什么
2025年跨区换城市后从北京换到西安。2025工商年报是不是在北京公示网登录填写就可以了。2026年的工商年报要登录西安的公示网申报?
劳务费什入管理费用,在做预算表时,放在其他可以??
劳务费什入管理费用,在做预算表时,可算职工薪酬?
是的,改不了了,那老师按照什么汇率来计算征税呢,是用CIF价还是FOB价来计算