账务:4 月实际出库、确认收入;不能改发货日期延后做 5 月收入,改日期属于人为延后计税违规。 开票:货物 4 月交付,纳税义务发生在 4 月,不得 5 月开票。 处理方案:按实际 4 月销售入账计税,结算回款放 5 月,只挂应收,不开票、不挪收入。

这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
您好!老师!关于个税8大专项扣除问题,有个员工一直没有在税务电子扣缴端APP上进行这八大专项扣除,2025年是三个地方给他发工资,收入合计达到了134100元,现在要求6月30日前扣税4802.61元。请问现在他还能不能进行子女教育、住房贷款利息、赡养老人专项扣除的增加来抵扣这个税费了?具体应该怎么操作呢?
老师,您好,我公司是甲方,然后我公司欠已公司钱,乙公司欠丙公司欠,现在我公司甲替乙公司偿还丙公司的款,这个分录怎么做呢?
电子税务局里的进项税额转出查询显示有发票应转出,那我报税是要进项税额转出吗
厂房屋顶漏水,做防水。应该开具什么发票?
老师好,什么样的项目需要提前预缴税费啊?都需要预缴什么税种?
广东工商年报里面,社保本期实际缴费金额包括个人缴费吗?(企业代扣代缴个人)
收到职业技能评价补贴怎么做账?需要申报增值税吗?
老师,之前预付款,后期不给发票,汇算清缴调增了,分录是不是借:利润分配-未分配利润,贷预付款?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师发现以前抵扣了,未入账这种情况怎么办
【丰台区税务局】尊敬的纳税人: 您好!请您查收以下2项工作提示: 1、CRS数据报送。请及时对CRS数据质量进行检查和整改,尽快完成年度CRS数据报送工作。 2、信息收集与声明文件审核。请根据各国(地区)纳税人识别号(TIN)编码规则速查表进行日常信息收集和声明文件合理性审核。老师您好,我们收到这两条消息,这是要求报送什么方面的内容
老师,当时系统里面他们把那4天的发货日期改在了5月,所以我这边不清楚情况啊。现在是说要在5月把那4天未结算的给结算了。