原定季度申报→正常7月征期(7.1-7.15)一次性在项目地预缴增值税+附征、项目部企业所得税即可

老师,小规模纳税人是季度申报增值税,那我可以提前申报吗?比如第四季度,我就在12月份申报,还是只能在税期申报,1月申报第四季度这样子
老师,小规模纳税人第一季度增值税预缴申报,财报可以根据3月就是本季未的报表填写吗。
小规模纳税人异地预缴,7月15号前还可以预交6月的增值税,然后在申报二季度报表吗?
小规模纳税人按季度申报税,异地租赁房产收入3月开票后,预缴税款是3月预缴还是4月预缴,假如是等4月预缴完后,注册地在4月申报第一季度增值税时,预缴税额栏是否可以填4月预缴的这个税额
小规模纳税人,跨区域建筑,按照政策,月超过10万,需要预缴增值税,我们预缴了,但是季度完了,没有超过30万元,我们报增值税报表的时候,是免税的,请问,是按照免税申报,然后把跨区域预缴的税款退回来吗,还是按照有税的申报
我们是按季度申报增值税的小规模,第二季度跨区域开票了,我7月征期内预缴完增值税和所得税就可以是吗?还是可以按月申报预缴吗
5月采购,原材料入库,材料领用,生产入库,结转制造费用,但是没有销售,是不是相当于金额都在库存商品里面,为什么没有销售反而利润表的金额很高?我需要做什么分录调整吗
老师,请问给员工租楼房,公司给员工缴纳房费,员工让房东代开个发票,拿着租房合同到企业报销,还需要提供啥报销的凭据吗?做账是不应该是福利费?
老师您好,我们是小规模公司,电费是次月交纳,请问一下当月要不要计提,支付和计提时的会计分录分别是什么,是用应付账款科目还是其他应付款科目?办公室和车间的电费都在一起是计入什么科目,是计入制造费用还是计入管理费用?
收到 销售方是 个人名字 开给公司的普通发票 可以入帐不
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师不抵扣发票勾选了以后,那个增值税申报时还要填数据吗?
员工的个税使用哪个会计科目,原先是用的其他应收
如果25年12月申请的非生产服务性采购订单已经收货了,费用也入了费用-维修费跟应付暂估,但是26年5月供应商不收钱不开票,那这笔费用能在5月份直接反冲吗?借:应付暂估 贷:费用-维修费,还是准则要怎么做合理
老师好!买酒的钱,吃饭的钱,发票开回来了!平常都是老板用他个人卡,或者微信支付的?怎么做账呢?
子公司买了一块地,后来划转到了集团公司名义上做开发,子公司需要缴纳契税吗