您好,是的, 这个当月的收入和税费

老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
老师,今年开了一张销项负数发票,我做的凭证是这个,去年的发票,跨年了。不管是否跨年,都是在红冲的当月冲减销售收入。这样是对的吗
老师,您好,我是一般纳税人门窗厂,我认证了一张错误进项票,现在对方还没冲红,他的意思是我这边已经认证了,系统所以他无法冲红,让我这边冲红,老师我这边可以冲红吗
老师,有一张发票现在被客户红冲掉了,但是我这边已经入账了,需要让她把红冲的发票拿过来吗?
老师问一下小规模2023年12月开的发票,这个要红冲不用调减2823年的收入,那个月冲是不是就直接冲减当期收入对吗
老师您好,我这边需要红冲一张去年的发票,这种的是冲减当期的收入吗
销售人员开车半成品外加工产生的加工费,油费和过路费怎样做分录
看外币汇率的网站有老师提供吗
总部公司统借统贷给多家子公司,开了内部计息单给子公司,单计息单合计数比银行开给总部公司付息通知书少了一分钱,这个有影响吗?是否需要调整(银行通知书不能变)
老师,如果我们进项少,出口很多,是不是做免税比较好?因为出口出了退税的那部分,还主要交附加税
老师,我的银行存款金额都对不上了,有什么好的办法
老师,请问个体工商户销售商品开票,没有进项票怎么办
老师 可以把税收减免部分的税收优惠计入到营业外收入吗 就是增值税那个 一个月不超过30万的那个
老师,我问下发票开的舞台搭建费,入服务费里可以吗
老师,我们公司一般纳税人,20年11月购买了一辆货车,进项税额已抵扣,现在出售给个人,公司开具发票发票开几个点?开专票还是普票?