1、申报退税必须先齐备的核心凭证(缺一不能正式申报) 正式提交电子税务局退税申报前,手里必须拿到: 1. 出口退税联报关单(单一窗口可下载电子数据) 2. 采购增值税专用发票(外贸企业;生产企业凭进项抵扣) 3. 出口发票 这三样是申报填报的基础数据来源,没有就没法录入、预审、正式退税申报 。 时限:报关出口次月起,次年4月30日前收齐这套凭证申报,逾期不能退税只能视同内销征税。 2、备案单证(合同、提单、报关委托书这一套) 不用申报时上传,申报完再补整理留存即可 政策规定:申报退税后的15天内,把购销合同、海运/空运提单、委托报关协议等整理建档、做目录留存,不用上传税务局,只留着备查,保管10年(2026新规) 。 简单说:先报税、后整理备案资料。 二、首次出口完整步骤(极简) 1. 提前办好:进出口权、电子口岸、出口退(免)税备案(电子税务局一次性办好,首单前提) 2. 货物报关离境,拿到报关单电子信息、开好进项专票、开具出口发票 3. 电子税务局做退税预审,校验发票、报关单信息匹配 4. 预审无误提交正式退税申报(此时核心三证必须齐全) 5. 申报成功起15日内,整理合同、提单等备案单证归档 6. 首单大概率会触发税务实地核查,会现场翻看你的备案资料、库存、合同流水 7. 审核通过,退税款打到对公账户

出口退税流程 a.获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案; b.取得报关单、收汇等凭证、勾选确认发票,录入出口退税数据申报 *当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后,就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据(出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包) c.税务机关审核后,取得退税款 老师这个是我自己总结的出口退税流程,看下还有需要补充修改的吗?
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
老师您好,我想问下刚刚法人发来了2张这样的报关单。然后说要开出口发票。我想问是可以直接在电子税务局里面开就可以了?还是还需要在电子税务局上申请,填写那出口退(免)税申报表??
请问加工贸易手册在电子税务局做核销是每年的4月20号前做。那我平时有出口了,申请退税可以在核销前退税吗?还是说必须先核销,后才能申请退税?
老师好我们是服装生产企业,上周完成了公司成立以来的第一单出口业务,接下来准备做第一单出口退税,请问,在做出口退税申请前,是不是要做出口退税备案?请问需要准备哪些资料,怎么做?有哪些是需要特别关注的吗?有时间节点吗?必须在什么时候做完?
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
我是商业房房产房东(产权人),然后我把我的房子出租给A公司,然后A公司再出租给B公司和C自然人。 我和A公司各需要缴纳哪些税?
老师,我想问问我们安保公司一般纳税人,开了差额发票,抵扣项目开的专票还能抵扣进项税额吗
退休返聘人员,正常上班打卡,按照工资薪金申报个税,应该签订劳务合同还是劳动合同
老师,您好,我是公办幼儿园,小学调入以前年度资产,我入账时:如⬇️ 借固定资产10000 贷累计折旧8000 无偿调拨净资产2000 我现在报废1500元,已全额计提折旧。4000元不属于资产,卡片作废,转入存货。折旧2000,无偿调拨净资产2000,我如何写分录?
老师好,我们是建筑劳务公司的,想问下工地上工人买啤酒,饮料的费用应记入哪个科目?谢谢
这个您可以参考一下呢