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老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教

2026-06-10 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-10 10:50

你这边开票产生的税额,是单独算的,不在供应商收取的税额里。 供应商层面:按(收入 - 进货款)算税额,是他们自身交易的税费,和你无关。 你们收款 = 收入 - 进货款 - 供应商税费,这笔差额是你方收入,你向供应商开票,需另行计提、缴纳对应增值税。

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你这边开票产生的税额,是单独算的,不在供应商收取的税额里。 供应商层面:按(收入 - 进货款)算税额,是他们自身交易的税费,和你无关。 你们收款 = 收入 - 进货款 - 供应商税费,这笔差额是你方收入,你向供应商开票,需另行计提、缴纳对应增值税。
2026-06-10
你好;   意思是       货款抵减 以后 是吗? 那你会开票给客户对吗  
2022-10-11
你好,你的会计分录是对的
2026-05-07
同学,你好 客户要求我们把货款退回去,那就原路返还
2022-05-21
不能改变业务本身的税率开票,那样就是废票,对方就是在逃税
2024-01-31
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