同学,你好
那就是租赁车进来,这个计入成本

新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
1.甲自行车厂为增值税一般纳税人,其生产的自行车出厂不含税单价为300元,本年11月留抵税额为4000元。本年12月情况如下:(1)向当地百货大楼销售1000辆自行车,该批车全发出,百货大楼当月在双方约定的期限内付清货款后,厂家给予了不含税价格8%的现金折扣。该批自行发出时,其控制权由甲自行车厂转移给当地百货大楼。(2)向外地特约经销点销售500辆自行车(款项未收),并支付运输单位运费9810元(含税)收到的增值税用发票。该批自行车已经发出,且在发出时,其控制权由甲自行车厂转移给外地特约经销点。(3)当期发出包装物收取押金50000元,逾期仍未收回的包装物押金60000元。甲自行车厂没收包装物押金,表明该包装物的控制权由甲自行车转移给客户。(4)购进自行车零部件、原材料取得增值税专用发票上注明的销售金额200000元。(5)从小规模纳税人处购进自行车零件,价税合计100000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。上述增值税专用发票当月均经过了认证。要求:(1)计算甲自行车厂当期可抵扣的进项税额。(2)计算甲自行车厂销售自行车的销项税额。(3
恒易公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按计划成本法核算,且月末集中登记本月存货的增加和结转本月存货成本差异。2020年12月发生的与原材料有关的业务如下:(1)8日,购入A材料10000千克,取得增值税专用发票,内列价款200万元,增值税进项税额26万元,根据发票账单支付全部款项。另,该材料在运输途中发生合理损耗10千克,其他材料如数验收入库,A材料的单位计划成本为198元。(2)14日,购入A材料6000千克,取得增值税专用发票,内列价款117.6万元,增值税进项税额15.288万元,收到发票账单等,款项以银行承兑汇票抵付,材料尚在运输途中。(3)31日,汇总本月已付款或已开出并承兑商业汇票的入库材料的计划成本,并结转入库材料的计划成本和材料成本差异。(4)31日,汇总本月领用原材料的计划成本为:生产产品领用410万元,车间管理一般领用10万元,厂部行政管理一般领用5万元。(5)31日,计算并结转本月发出原材料应负担的材料成本差异(假设A材料成本差异率为-1%)。根据相关经济业务编制有关会计分录(以万元为单位)。
管理会计实训案例三资料:某公司原为军工产品生产企业,由于近年来军工产品的生产任务减少,致使该厂生产能力过剩,生产二车间被迫停工。由于该公司科技与新产品研发力量雄厚,因此在进行深入的调查研究后,该公司召开了由各主要部门领导参加的新产品开发决策会议。会议的主要记录如下:新产品研发部:该部门负责人对此做了说明,他阐述了在众多的民用新产品开发领域中,有一种新型产品-一小型电动搅碎机,该机在国外已有生产,销路情况良好。在国内尚无厂家生产,我们又有试制能力,前景肯定会看好。该产品生产工艺简单,投产快,生产周期短,见效快,很适合生产二车间的生产条件,并随时可以转产其他产品。该产品的主要用途是运用微型电机带动刀具旋转来粉碎、搅拌各种食品的原料,如加工肉馅、蔬菜等,加工过程迅速,使用方便,密封操作,安全卫生,耗电少。该产品特别适用于小型企事业单位、个体饮食店和家庭加工。
老师您好,我想请教一下电瓶车厂的电瓶车成本怎么核算,主要是以下几个方面: 1、主营电动车有很多型号,大部分都是专用物料,这个物料只能用在这个车型上面,少部分物料可通用,月末结账时部分订单还在生产,由于物流等各方面原因,部分车辆的部分物料未全部发放,这部分车型成本怎么算呢? 2、由于系统编码原因,存在一物多码的情况,导致改车型的物料不能出库,使用其他出入库单转换物料,转换的物料导致的金额如何记账呢 3、电瓶车厂的物料种类繁多,一个车就涉及一百多个零部件,库房物料杂乱,账实不服,有没有好的管理措施呢?
预收账款大额长期挂账带来哪些风险
老师,第三方检测公司的检测费是否要按照承揽合同申报印花税呢?
您好老师:我单位外雇车在厂区内倒运自产的原材料到下一车间继续生产,就是厂内部倒运,这样的发票如何做账?
毛利率成本法什么意思
公司注销,未经营未开票,资产负债表上只有货币资金2800.51元,实收资本6000,未分配利润-3199.49,所有者权益2800.51。这样注销要交税吗?
老师,结转增值税账务处理
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老师,零售的收入不用报印花税吗?无论线下还是线上?
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税务局要甲公司更正2025.9月增值税申报表,更正好收入增加了,12月所得税申报表可要更正?所得税汇算清缴怎办?