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老师 请问一下,我25年账上暂估了石材成本19万,然后当时也结转了暂估成本,汇算清缴前也没拿到发票,我汇算清缴时已经做了调增,那需要做调整分录吗?

2026-06-11 15:06
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齐红老师

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2026-06-11 15:06

您好,要的,把暂估的红冲掉

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您好,要的,把暂估的红冲掉
2026-06-11
你好,这个是如果是虚登的,借应付账款贷以前年度损益调整。
2022-01-13
你好,这个是实际业务的吗?
2022-04-29
你好,当时暂估的时候借库存商品贷应付账款,你没有做其他的吧?
2022-05-27
你好,如果是虚增的,需要红冲的,借应付账款或者是其他应付款贷利润分配未分配利润。
2022-04-14
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