你好,这个是实际业务的吗?
19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,我们公司以前年度暂估了一些成本费用,分录为:借:管理费用(主营业务成本)贷:应付账款-暂估入库,如果汇算清缴前拿不到发票,纳税调增后,如何冲销?
2023年暂估的成本瞎暂估的借主营业务成本10万,贷应付账款暂估,24年冲掉分录怎么写?汇缴23年企业所得税是不是要纳税调增10万?
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增?
老师,请问,法人帮公司还款车贷,这个银行不开票怎么办呢
老师:销售人员出差,预借差旅费用1000元,回来报销后,退还200元,如何做会计分录
请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
社保增员社保成功医保失败怎么增医保
个税扣缴端上有多家企业怎么只单独备份一家公司的数据?
工会预算的钱比如文体活动支出啊等最后和工会经费有什么关系
自然人电子税务局(扣缴端)一台电脑上有多家公司,备份是每个公司独立备份吗?
事业单位和供应商协议放弃的债务怎么做会计分录和预算分录
物业公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到账的,收到时我做的,借:银行存款12000,贷:预收账款12000,9月份要求开票,票开出,是不是直接做借:预收账款12000贷:主营业务收入11880应交税费—应交增值税120。如果我要分期确认收入该怎么做呢?如果不分期确认收入会导致企业多缴纳企业所得税
老师,为了促销,业务员拿公司A产品103件出去绑定其它产品销售,这样我们可以把103件的A产品直接做销售费用吗?
是,就是发票没开完
你好,实际业务的不用调整的,汇算清交调整就可以的,你账上不用做。
我的意思是如果账上不做,这70万的成本又交了税钱,那后期拿到这个发票有什么用呢
后期去修,税务局修改你的汇算清交多交的税款申请退回来。
就是说明年汇算清缴的时候去税务局申请退税啊,
好对的是的是这么做的。