你好,这个是实际业务的吗?
19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,我们公司以前年度暂估了一些成本费用,分录为:借:管理费用(主营业务成本)贷:应付账款-暂估入库,如果汇算清缴前拿不到发票,纳税调增后,如何冲销?
2023年暂估的成本瞎暂估的借主营业务成本10万,贷应付账款暂估,24年冲掉分录怎么写?汇缴23年企业所得税是不是要纳税调增10万?
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增?
老师,公司为小规模纳税人,本月(6月)开具发票超额度了,下个月是不是就需要升级为一般纳税人了?我想问在下一个月进行季度申报所得税的时候是不是还是按照小规模申报?成为一般纳税人是从七月份开始的?
不良资产转让涉及的房产税
文化事业建设税,开票是印刷品宣传册,需要缴纳文化事业建设税吗
请问1分钱税差,怎么写分录
不动产物权属于登记物权为啥是对的?那土地承包经营权和地役权是合同成立就物权设立,也不是登记啊
请问老师,发票OFD格式是用来干嘛的?平时我都是下载PFD格式的发票打印记账,会有什么不对吗?
您好老师 以前的会计都没做账 没计提工资 从19年就没有 老师我从新做 还可以提19年以后的工资吗 个税零申报 如果计提了 会有没有影响 谢谢老师
老师,本季度有盈利,用往年亏损弥补了,在账面上需要体现分录吗
郭老师,我们去年有分开做研发费用归集,今年不想去认高新了,以后也不想申请了,那去年做的归集研发费用,要去改掉吗
我想问您一下,如果我们对公账户给其他的人个人银行卡转账就是为了支付款项,他还不能给我们开发票,这样的话会不会有问题。。。。 对方没有对公账户 我们没有私户。
是,就是发票没开完
你好,实际业务的不用调整的,汇算清交调整就可以的,你账上不用做。
我的意思是如果账上不做,这70万的成本又交了税钱,那后期拿到这个发票有什么用呢
后期去修,税务局修改你的汇算清交多交的税款申请退回来。
就是说明年汇算清缴的时候去税务局申请退税啊,
好对的是的是这么做的。