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老师:汇算清缴中因业务招待费、广宣费、以及三项经费导致的调增而需要补交所得税。我的账务处理是怎样的?可以是借:所得税费用 ,贷:应交税费-应交所得税?还是要通过以前年度损益调整??

2023-04-09 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-09 11:14

通过以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 , 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款

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通过以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 , 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2023-04-09
你好,两个分录都需要
2024-06-25
汇算补交 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-05-18
您好,对的,您的这个分录是没错的
2023-07-12
企业会计准则做第1个小企业会计准则第二个。
2023-06-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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