你好,这个是通过以前年度损益调整的科目
老师,汇算清缴后交的企业所得税计提借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,不通过以前年度损益调整科目可以吗
老师,所得税汇算清缴,以前年度损益调整能适用小企业准则能用到吗? 我们公司所得税费用通过以前年度损益调整,这样可以吗?
2022年所得税汇算清缴补税了,分录应该是计入以前年度损益调整吗
老师好,汇算清缴,补交2022年企业所得税60万,可以计入现在当期所得税费用吗,还是通过以前年度损益调整
老师,我缴纳23年汇算清缴所得税,必须通过以前年度损益调整嘛?还是计入当期
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用