同学,你好
管委会准备收回去转卖给其他企业?
那退你钱吗?

1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
我们公司是在二十年前跟另一企业有合作,我公司以前为政府性质单位,很多年前已改为国企,这份合同是这样签订的,乙方以300000万购买的我们这块土地,同时我们也获得了未来的权益:1.1996年以后每年享有12万保底收益,以后每年增加2%,2.自乙方获利年度起,我方享有乙方合作经营利润20%的分配权,3.合作终止,乙方名下土地的剩余土地使用价值扣除税费外,我公司享有土地剩余价值20%的分配权,现进行资产 清查,我公司算享有的收益,评估报告给到的结果是,我们要缴纳增值税和土地增值税,该部分土地增值税的金额较大,想问下我们能否把这3项权益收到的钱视为合作的投资收益,以及收到钱的账务处理和税务问题
老师,一客户去年跟我们A分公司购买农药(A分公司农药是跟另一分公司拿的,之前计的是应收农药款,但今年剩下的农药已经全部退回另一分公司,然后其他的农药款都已经付清给另一分公司了)。然后现在这个客户的农药款A分公司那边也找不到销售记录了,现在客户直接把这笔款付到另一分公司了,然后这个分公司当时不确认的情况下也把发票开给客户了,请问这笔款该怎么进行账务处理?
老师,我们公司买了东西立刻就发货了,都没有入库,怎么做账呢
请问老师,公司前期购买的土地,只盖了三分之一,剩下的三分之二,管委会准备收回去转卖给其他企业,有增值部分,这个账务和税务怎么处理
应付职工薪酬对冲利润分配怎么做账
2025年12月加油的普票在2025年没有入账,这些发票怎么再用?
请问建筑公司小微企业给对方开140000的专票(9%),需要加多少税点我们才不会亏本
老师,请问,记内账,新公司,刚开业,没买原材料也没销售货物呢,这个月产生的,制造费用,月底,可以直接结转到主营业务成本吗
请问小微企业给对方开140000的专票,需要加多少税点我们才不会亏本
可以从两个公司领工资都按工资薪金申报个税么?
车间的工具损坏寄出维修,快递费记制造费用二级科目维修费还是运费?
公司法定代表人在2024年已故,期间至26年3月底有在正常经营,之后不再开票,准备注销。股东有3个,法定代表人占60%,注册资本200万均未实缴,现账上往来这块儿:借 其他应收款-法定代表人2085353.09 —B股东 100000 C股东-139508 ;贷 其他应付款—法定代表人82759.77 —B股东-131140 —C股东41373.23。为了注销这块我都应该做些什么准备?比方说:变更法定代表人(具体怎么变更,需要公证吗)、股东们往来款这块怎么解决?同一个股东有公司欠股东钱和股东欠公司钱,是对冲还是债转股这样?要不要减资@朴老师