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老师好,想问一下,现公司前5年人到另外一个公司过户了一辆小车,当时发票只开了1000元,当时看了现公司也把这1000元小 车做了固定资产(因小车时间也长了,但可以用)。现在公司要出售此车大概2000元左右,我应该怎么处理账务呀

2026-06-17 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-17 10:51

您好,当时记入到固定资产也没折旧吧

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快账用户9975 追问 2026-06-17 10:52

1000元也按四年折旧的呢

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齐红老师 解答 2026-06-17 10:53

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入里面

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快账用户9975 追问 2026-06-17 10:54

刚看了一下,当时按1年没残值,计提完的

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齐红老师 解答 2026-06-17 10:54

那就借累计折旧 贷固定资产

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快账用户9975 追问 2026-06-17 10:56

老师,现在如果按2000元出售,就按老师前个分录来做吗?

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齐红老师 解答 2026-06-17 10:56

对的,按照上面的会计分录做账

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快账用户9975 追问 2026-06-17 10:58

老师,能否帮我写下。不知如何处理呢

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齐红老师 解答 2026-06-17 10:59

借累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 贷营业外收入

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快账用户9975 追问 2026-06-17 11:00

按老师此科目,要按2000元来交税,对不

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齐红老师 解答 2026-06-17 11:01

对,因为你们这个车卖了2000,就得按照2000来交增值税

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您好,当时记入到固定资产也没折旧吧
2026-06-17
同学,你好
当时折旧1000元过户到现在公司,那这个车,对方做了什么分录,直接入费用了吗?
2026-06-17
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款1000 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-08-22
你好,把之前的保时捷做固定资产,然后再补折旧,当时有发票吗?发票是开给你单位的吗 借,固定资产,贷,应付账款, 借,利润分配、未分配利润,以前年度的 管理费用,今年的 贷,累计折旧 然后再一块做固定资产清理就行。 借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 借,银行存款, 贷,固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2026-01-20
你好,你公司如何入账?分录是?
2024-05-18
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