你好!退的8000利息,先冲减其他应付款。账务处理:借:其他应付款8000,贷:银行存款8000。这样就完成了。

你好老师,以公司名义买的车,公司付的首付,贷款是股东个人卡还贷款。开发票是卖汽车开的,开发票20万,公司付给这个卖汽车的10万这样借:固定资产20万,贷:应付账款10万,银行存款10万。个人还贷款这部分怎么账务处理,每次还贷款怎么处理?
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
你好老师,想问下公司名义买了汽车100万,发票已经开了,做账是借固定资产,贷银行存款。现在发票开回来怎么做分录
怎么可以不现实开票人
老师,出口什么成交方式运费做代收代付?
老师,假如建筑劳务公司,抵账来几套房子,这个房子落户到劳务公司好,还是落户到商贸公司好?后期这些房子是需要卖掉的,麻烦老师从税收,后期账务处理给于指导和建议
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了
把另一个股东变成法人要交税吗交多少税
老师,加油站办理支付即开票,1是不是我只要加了油,扫完码,就收到发票了?2.如果我加了油,但是我收到现金,我是不是可以隐匿收入,这个加油系统和税务还没绑定。
老师好,请问下,公司的产品报废了,处理卖掉了。会计科目是走营业外收入还是其他业务收入
老师好,问一下,非工程公司,接了一个工程方面的业务,开发票的时候提示要办理外管证,所以只在电子税务局申请了外管证,开发票时是否跨区选择了否,其他任何步骤都没做,有影响吗?
老师要抽查盘点造船厂库房了,国有造船厂,刚收购的是民企的船厂,目前仓库在自己盘点自查 我们有甲烷 液氧一个仓库,剩下9个都是不同的固体物件造船的仓库,1你看看有啥好的盘点表吗?2过了端午联合审计联合抽盘 看看针对这样情况有啥好办法
问一下收到个税手续费小企业准则。没有给员工。请问汇算清缴的时候怎么处理
老师,我们需要开发票给对方吗
开发票这事,得看合同和税法规定。一般交易双方要根据实际业务需求和法规来决定是否开具发票。记得沟通清楚,确保操作合规哦。
好的,谢谢老师
不客气!有财会疑问随时来,我会尽力帮忙解答。祝您财会工作顺利!
老师我们收到汽车销售公司退款8000的银行回单时应该怎么做账呢? 公司转款给个人时做账:借:其他应付款8000,贷:银行存款8000.
收到退款,账上操作如下:借记"其他应付款"8000,贷记"银行存款"8000。简单说就是把这笔钱从欠别人账里划回到自己钱包里。
老师冲减:其他应付款—XXX公司,那这其他应付款—XX 公司,账上也不平了。
收到退款,冲减其他应付款,账面保持平衡。比如:借:其他应付款-XX公司 8000 贷:银行存款 8000。这样操作即可。
好的,谢谢老师
收到退款,冲减其他应付款。借:其他应付款 8000 贷:银行存款 8000。账目清晰,操作完成。