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老师,我们作为原材料供应商,我们的客户要做活动,让我们每家供应商支付1000元的赞助费。请问一般像这种赞助费都是走对公账户支付吗?然后对方给我们开具发票?

2026-06-24 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-24 10:23

同学,你好
可以,嗯嗯,是的

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快账用户2380 追问 2026-06-24 10:25

老师,对公账户支付的话,对方是给我们开具赞助费的发票吗?入账是入什么科目?

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齐红老师 解答 2026-06-24 10:26

同学,你好
是的
营业外支出

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快账用户2380 追问 2026-06-24 10:26

老师,赞助费计入营业外支出的话,是不能企业所得税税前扣除吗?即便对方给我们开具了发票的话

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快账用户2380 追问 2026-06-24 10:31

老师,是不是非广告性质的赞助,是不可以税前扣除的?需要全额调增?

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齐红老师 解答 2026-06-24 10:31

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
可以,嗯嗯,是的
2026-06-24
同学你好 对的 直接就写赞助费
2022-02-10
你开会展服务和电动车的发票,然后再分别开一个折扣。这个直接按照折扣之后的确认收入,也就是一只确认会展收入的电动车的只结转成本,就不做收入了。你们有代收代付的协议吗?没有利润的话,借银行存款,贷其他应付款2万支付出去,再做相反的。
2025-08-26
你开会展服务和电动车的发票,然后再分别开一个折扣。这个直接按照折扣之后的确认收入,也就是一只确认会展收入的电动车的只结转成本,就不做收入了。你们有代收代付的协议吗?没有利润的话,借银行存款,贷其他应付款2万支付出去,再做相反的 你们自己的 借库存商品贷,银行存款5万 借,应交税费,个税1万。 贷,银行存款。 借,银行存款。贷,应交税费,个税1万 确认收入借银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬等
2025-08-26
不需要的,没给你们开发票,你也没有收到钱,不需要做账务处理。
2025-08-26
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