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@朴老师,我们转让我们的自主研发生成的知识产权三个实用新型专利,已经申请了免税备案,开具了免税发票,请问,我开具这个发票形成的收入可以算入高新技术企业的收入还是一般收入?

2026-06-24 13:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-24 13:57

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2026-06-24
一、账务处理(小企业准则,不追溯以前年度,直接冲当期) 去年多开的发票,现在红冲,直接冲减 2026 年当期收入 红冲发票 借:主营业务收入(多开不含税金额) 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 小企业会计准则:不用以前年度损益调整,直接冲今年收入 二、2025 年企业所得税汇算清缴(重点) 必须调减 2025 年应税收入 在 A105000 纳税调整项目明细表 第 11 行 其他 调减对应不含税收入 同时:高新产品收入基数剔除这笔 调减后,高新产品收入总额不含这笔虚增收入,高新占比自然达标,直接按调减后数据填报高新指标。
2026-05-13
收入:开 “研发和技术服务” 不算研发收入,符合条件的可计入高新口径的高新技术服务收入,而非内部研发相关收入; 成本:按业务实质匹配,委托研发类可含研发工资、设备折旧、实验耗材等,常规技术服务则为检测人员薪酬、设备折旧、专用试剂等,不强行归为研发成本。
2025-12-10
你好,你这个情况不需要开红字发票。销售收入也冲不了,销售折让的部分计入销售费用。不影响免抵退的申报
2022-01-22
你好;        这个是合理的; 你免税了 对应的进项税要转出的;当时 有很多这样的   都 转出申报了的 ; 这个是的   
2022-06-20
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