您好,如果你们能出,是可以的

老师好,个人转钱到我们单位,然后对方要求开给他们单位发票,我们是社团组织,这样操作可以吗?还是一定要公对公。
汇款是一个单位,开发票可以开另一个单位吗?要求对方出具说明,这样还有没有风险呢
老师,我们这里是检测公司,每次检测都是先交费后检测的。有一单位过来检测,他们职工自己先垫钱,后面回单位报销,单位对公转给我们,我们再退检测费给该职工。 但原先职工扫码付款时,银行给他本人有优惠几毛钱,后面他们单位按支付金额付款给我们(导致资金流和发票流金额对不上),请问我们以哪个金额退还原垫付的职工呢?
老师,你好,我们是一家检验检测机构,有些检测需要其他单位给提供,我们跟其他单位之间的这种往来产生的费用计入什么科目较好,谢谢老师
我们卖材料给施工单位,施工单位拿我们的材料去送检,检测报告直接给到业主,这笔费用由我们卖材料的的出,我们只能跟他们签一个委托检测协议,施工单位开给我们检验的发票,这样可以吧?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么