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出口一张报关单,出货3款,我开票是开在一张发票上吗,报关金额按对应的每款商品总价换算成人民币,运费要分摊吗,报关退税也是按每款填资料对吗,如果代理货物证明号,三款的后面要加001,002还是加啥

2026-06-26 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-26 08:35

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齐红老师 解答 2026-06-26 08:36

您好,三款货物可开同一张出口发票,票面分三行列明明细;FOB无需分摊运保费,CIF/CFR按单品货值分摊运保费后折算FOB人民币开票,依据财税〔2016〕36号;报关、退税均按单品分项填报,项号统一填01、02、03;代理证明号后缀常规填01、02、03,系统要求三位编码则用001、002、003,以申报系统校验为准,依据国家税务总局公告2012年24号。 FOB场景(总收入100000,总成本80000,A50000 B20000 C10000) 借:应收账款-国外客户 100000 贷:主营业务收入-出口销售收入 100000 借:主营业务成本 80000 贷:库存商品-A产品 50000 贷:库存商品-B产品 20000 贷:库存商品-C产品 10000 CIF代垫运保费分录(运保费合计5000) 借:应收账款-国外客户 5000 贷:其他应付款-代垫运保费 5000

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2026-06-26
同学你好 1.可以的 2.可以显示FOB 3.对的,分开填写 4.FOB
2023-06-12
您好,C&F换算成Fob离岸只需要减去运费就好,如果一个报关单上有5种商品,可以总的运费平均分摊。
2022-11-30
一、销售收入确认方式 跨境电商销售日用小商品,按照亚马逊直接提现到公户(人民币)的数据确认销售收入有一定合理性,但不完全准确。销售收入的确认应根据企业会计准则和税法规定,一般在商品控制权转移给客户时确认收入,对于跨境电商,可能在商品发出并符合收入确认条件时确认,而不仅仅依据提现数据。 二、小规模纳税人免税与上游发票关系 如果是小规模纳税人,申请免税与上游发票有一定关系。虽然小规模纳税人享受出口免税政策,但如果没有上游发票,可能在税务核查时面临一定风险。税务机关可能要求企业提供相关的进货凭证等资料以证明业务的真实性。没有发票可能影响税务机关对业务真实性的判断,从而可能影响免税政策的享受。 三、一般纳税人退税问题 如果是一般纳税人,上游取得进项专票且与报关单完全一致,申请退税并不是直接按照进项票的进项税额退税。出口退税的计算较为复杂,一般是根据出口货物的退税率以及出口货物的离岸价等因素计算。公式通常为:应退税额 = 增值税退(免)税计税依据 × 出口货物退税率。同时,税务机关会对企业的出口业务进行严格审核,确保业务真实、合法、合规。
2024-09-14
问题1:关于这笔不再支付的款项已按照比例开具红字普票,那么还需要在其他系统做相关申报么?比如出口免抵退系统需要做什么操作么? 对于已经开具红字普票的未支付款项,需要在税务系统中进行相应的申报。具体来说,您需要按照以下步骤操作: 1.在出口退税系统中,将该客户的所有相关业务进行冲减。具体操作可以咨询当地税务部门或出口退税系统的技术支持人员。 2.在增值税申报系统中,将该客户的未支付款项进行冲减,并在相应的申报表中填写冲减的金额和税额。 3.如果该客户的未支付款项属于坏账,您还需要在年度企业所得税汇算清缴时进行相应的税前扣除。 问题2:需要做转内销或者进项税额转出么?如果进项税额转出,这个转出的金额如何确定?账务如何处理? 根据您提供的情况,由于该客户的未支付款项属于出口业务,因此需要进行转内销处理。同时,由于该款项已经开具了红字普票并进行了相应的税务申报,因此您还需要进行进项税额转出的处理。 具体来说,您需要按照以下步骤进行账务处理: 1.将该客户的未支付款项转入内销收入,并在账面上进行相应的会计处理。 2.将进项税额转出,具体的金额可以按照该款项的含税金额或所对应的进项税额进行确定。具体的计算方法可以咨询当地税务部门或会计师事务所。 3.进行增值税申报,将进项税额转出的金额填入相应的申报表中。 问题3:如果做转内销,是直接按照无法收回的款项按照不开票申报销项税额不? 不可以。在进行转内销处理时,需要按照正常的销售业务进行处理,即按照开具的红字普票金额进行销项税额的申报。如果未收到款项,可以在账面上进行相应的坏账处理,但不需要在增值税申报表中申报销项税额。
2023-11-29
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