你好,学员,直接在8月份申报表进项转出 如果是更改7月份的话,会有滞纳金的
老师,我们公司刚成立,7月份的账也没做,我刚入职就做到8月份了,有几张专票我没认证,挂在了待抵扣进项税科目上,7月份增值税我零申报了,有影响吗?在没开票的情况下,需要认证专票吗
增值税款已经扣过了 出了一个问题, 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了, 账也做了进项税额转出了, 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了, 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
请教一个问题,8月份我增值税纳税申报表附表二里,进项税转出多转了金额,现在怎么填可以冲掉多填的进项税转出
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?
公司开的超市,进货,录入收银统,如果是专票请问录入金额是不含税的金额吗?
老师,您好,上月(8月)开了销项红字发票,申报增值税时申报表格里没有手动填写减销售额和销项税额,这个是要申报时手动修改销售额和销项税额吗?
请朴老师解答,请问老师,266题,选项A和C有什么区别吗,为什么选择A不选择C
一家小规模账上借老板的钱都是记的现金,查今年收到的电子发票一个张没有,报送的利润表里确有主营业务成本,凭证上采购也都是用现金买的,这家企业成本和借老板钱是不是都是假的?这家企业就是为了往外开票
采购款如果是100万不含税,那进项税是13万,那么对于利润来说,不应该是101-113+13=1吗,毕竟我对公账户需要含税价打给厂家,然后退税款也是打入对公账户?
汇算清缴前取得发票,未支付款项,可以在所得税税前扣除吗
公司的记账混乱,公司想重新建账,可以吗
借股东钱再还回去涉及什么税吗?