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老师,我们现在做的是技术服务公司是小规模,现由于有出口业务的需要,可能需要将小规模转为一般纳税人,到时,我的技术服务还可以开3%的专票吗
请问公司为香港那边提供技术服务,因为这种行为也属于出口了,我们需要进行一个出口退免税备案吗?
老师,出口技术服务是需要做跨境应税行为免征增值税备案吗? 做跨境应税行为免征增值税备案时跨境应税行为名称选择向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务,提交后税局说要提供放弃适用增值税零税率声明才可以审批通过,但是我们有出口退税的优惠政策,如果提交了放弃适用增值税零税率声明就代表我们不能享受出口退税,只能享受免税吗?
我们公司是小规模 出口技术服务。小规模本来就不涉及出口退税,那么是否要做进出口免税备案呢?
我们公司有做出口退(免)税备案的,备案退(免)税计算方法是:免抵退税。可以只做免税申报吗,东莞市内资生产企业,一般纳税人,因为现在出口业务不多
美元账户收汇日期为25年1月26日,这时汇率填哪日的呢,折合人民币金额是不是可以直接填人民币账户收到的此笔对应的金额呢,
老师,我们是小规模公司,出口技术服务,不涉及退税,只做免税,需要备案吗
请账套里科目设置是否为现金科目指什么意思?
25年预缴所得税20万,年末是不是要转到其他流动资产-预缴所得税,如果25年汇算实际需要交税50万元(除去预缴还要交30万元)怎么账务处理,如果25年实际汇算为-10万元。又怎么账务处理
老师,请问下打车的行程单可以税前扣除吗
蓝公司为一般纳税人,原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是否涉及到税费
公司缴纳车辆购置税怎么写分录?
登记出口管理台账,已登记好出口销售额,折合人民币金额,现在要登记对应的销售额是否收汇。如何快速的在美元账户里找到对应的销售额呢,打开美元账户明细,看不出来哪笔对应哪笔
老师 小规模建筑公司 开普票1%税额 销项税500元,根据政策本季度500元免税 这个500元销项税还要结转吗,如果需要 怎么做账?
老师你好,我们砌的厂房,在门厂买的电动门,请问老师要不要缴纳印花税?
您好,需要备案。 即使不涉及退税,小规模出口技术服务也必须办理 跨境应税行为免税备案 ,如果不是这样无法在申报系统中填报免税收入,会被视同内销征税。 办理时限为首次享受免税的纳税申报期内,通过江苏省电子税务局(或全国统一规范电子税务局)的 我要办税 → 税收减免 → 跨境应税行为免征增值税报告 模块提交。核心材料为与境外单位签订的技术服务合同(需体现境外消费条款),如果涉及技术出口可能还需 技术出口合同登记证 。实操风险在于必须证明服务 完全在境外消费 ,且对应成本的进项税额不得抵扣,需做进项税转出处理。