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老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?

2026-06-30 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-30 14:59

同学,你好
之前的分录红冲,再根据开具的发票,重新做分录

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快账用户7090 追问 2026-06-30 15:00

可以不冲红成本的部分吗?

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齐红老师 解答 2026-06-30 15:00

同学,你好
是可以的

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快账用户7090 追问 2026-06-30 15:01

那可以不红冲上月的分录,只做贷:主营业务收入——无票收入负数金额,贷:主营业务收入—开票收入正数金额?

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齐红老师 解答 2026-06-30 15:02

同学,你好
不太规范

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同学,你好
之前的分录红冲,再根据开具的发票,重新做分录
2026-06-30
您好,可以的,一正一负,不影响的
2026-06-30
同学你好 借预收等科目 贷主营业务收入 贷销项
2022-03-04
您好,成本不用冲回的,只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的,不用冲回。
2024-04-17
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税 同时结转成本   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 不再结转成本
2025-05-07
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