你好,小规模纳税人:月销售额≤2万(季度≤6万)免征文化事业建设费 。 你本季度广告发布收入只有5万元<6万元 本季度文化事业建设费直接免征,不用交钱,只需要正常零申报即可。

老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只涉及到广告牌制作跟安装,发票开了广告服务*广告制作需要交文化事业建设费吗?
您好,老师,我们公司开了张广告服务*广告制作费,是需要申报文化事业建设费的吗?广告制作费不属于广告发布,但是我开的是广告服务发票,需要申报文化事业建设费吗?销售额是6890,转给别的广告公司是6890,是不需要交文化事业建设费的,我需要做计提账务处理吗?
文化事业建设费:公司经营范围内设计广告这块了,但是估计实际经营中不涉及,核定的有文化事业建设费,如果开票开的技术服务之类的,也要按照开票收入交文化事业建设费吗?还是只要开票收入不涉及广告这些,文化事业建设费就可以0申报
老师我公司小规模纳税人有一项广告发布业务20万,我公司开票20万,要交文化事业建设税,老板说我们有另外的广告业务叫别的公司制作或者发布,可以抵消我们的20万的文化事业建设税,老师可以这么操作吗
老师你好,我们是广告公司小规模,5月份开了广告发布60万,2月季度利润是亏本的,要交文化建设税吗?
找湖南长沙地区的老师咨询 谢谢 目前本地税务登记一定要在30天内完成吗
老师你好,去年应收写了深圳海达73748.今年发现是东莞海达,分录怎么写
请问,退2024年的所得税应该怎么做分录?
老师你好,去年应收圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,应收五洲的承兑4100做到圣光了,应收越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
老师,对方红冲的发票如何做分录
老师,请问一下我们零售摩托车。5月开发票出去结转成本了,后面发现金额开错了。6月冲红重新开出去了。那我库存没有这辆车了。崽6月的账我需要入库再重新出库费嘛?还是之前出库过就行了,这个月车一出一冲红车也平了。
老师,您好!请问一下汇算清缴结束了,对于收到去年的发票有没有什么使用的要求?
董老师接,资产负债表上除了为了未分配利润,别的科目是不是不能出现负数,我应付账款是负数,因为给对方付钱了,对方发票还没开过来。我是不是要把应付账款的金额调到预付账款
固定资产清理的会计分录怎么写?现在资产负债表固定资产清理是负数,怎么让他变成0
老师,要是房东是个人要给我们开发票缴纳税款,税点是多少??
老师,那这个文化事业建设费所说的销售额是包含其他业务收入是否超6万,还是单独看广高发布费的收入超6万呢,才能享受优惠
对应的政策应该是怎样的
单独看发布广告这个,不包括其他的
文件:财税〔2016〕25号 全称:《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》 第七条原文: 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。
老师,我的意思是问小规模纳税人:月销售额≤2 万元(季≤6 万元)文化事业建设费免征,这个里面说的销售额是只看广告相关的收入,还是看所有公司做的业务的收入额
只看发布广告的,不涉及广告的不缴纳
比如,我公司本季度做租赁,销售,广告业务总计50万,其中广告发布业务是3万,这个文化事业费减免呢还是缴纳呢
减免的,因为广告业务没超过6万季度
但是总收入超了6万了么,政策上不是说这个6万的销售额是看所有的销售额吗
只是看广告部分的,不包括租赁部分
老师,我问了我们当地税务,这个销售额是包含总收入,不能只看广告费收入
其余的与广告无关呀这个