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老师,对方红冲的发票如何做分录

2026-07-03 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-03 10:23

你好,有付款吗我们这业务?

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快账用户4007 追问 2026-07-03 10:25

有,原来已经付了,后来因为某种原因退了一部分费,重新开了票

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齐红老师 解答 2026-07-03 10:26

借银行存款 贷费用 应交税费进项税额转出

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快账用户4007 追问 2026-07-03 10:28

小规模纳税人是不是不用应交税费了,直接费用价税合计就可以了

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齐红老师 解答 2026-07-03 10:28

是的你说的是正确的

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快账用户4007 追问 2026-07-03 10:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-07-03 10:30

不客气祝你工作顺利

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你好,有付款吗我们这业务?
2026-07-03
你好,就是比着原来的分录做个一模一样的金额,写成负数就可以了。
2022-12-02
您好,红字按照之前错误的会计分录做负数,正数发票再做正数分录
2023-01-13
同学您好,借:银行存款/应付账款,借:库存商品(主营业务成本)负数应交税金-应交增值税(进项税额)负数
2023-04-29
同学你好 之前分录咋做的
2024-11-12
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