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老师:客户给的货款每次都要扣除贴息费,比如100万货款到账99万 ,1万是贴息费没有发票,次年所得税汇算清缴需要调增吗?

2026-07-04 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-04 11:19

同学你好,扣的太多了,相当于收了价外费用, 他们应该给你们开发票的, 试着要一下,如果不给开,就得调增

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您好! 销售时,那部分还没有调增的要在出售时一次性调增
2023-05-13
您好,这个你做无票收入就可以了
2025-11-04
同学你好 利息支出有发票可以税前扣除 是的, 业务招待费是按60%扣除吗? 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
2024-12-09
不可行,有虚开发票风险: 3 万贴现费是银行收的,你司不是服务方,开这 3 万及对应增值税发票,属于 “无真实业务开票”,违反《发票管理办法》; 额外开票会虚增收入,多缴所得税,还可能触发税务稽查。 合规方案: 优先让银行直接给客户开 3 万贴现费发票; 若不行,协议改 “货款 %2B 溢价(含贴现费及税费)”,按总金额(103.39 万)开销售发票(需有合理商业理由,资金流匹配)。
2025-08-25
是的,就是你说的那样操作
2025-11-06
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