
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
销售商品、提供劳务收到的现金流量:首先销售收到收入的会计分录为:借:银行存款/应收账款/应收票据 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入,因此第一个要考虑的是企业的营业收入,但是需要注意营业收入中的实际现金流入,比如说一些会影响现金流入金额的事项发生了,或者是一些虽然记录在营业收入中但实际上并没有金额流入的情况,需要分析明细科目或者是根据题目中的补充信息得出结论,还有考虑本期销售收入和前期销售本期收到收入的情况,也就是应收账款,应收票据这类科目的差额。最后销售商品所流入的现金并不只是营业收入中记载的部分还有销项税额,因此还需要加上销项税额的金额。 这么想可以吗?
我们是矿山企业,每个月根据出矿吨位*8,计提安全生产费用。借:生产成本-安全生产费用 贷:专项储备-安全生产 ,有支出时候(比如一张和安全生产有关的支出的发票,不含税金额10000,税额1300,价税合计11300),我做账借:专项储备-安全生产 10000 进项税1300 贷:银行存款11300,都在基本存款账户付。然后现在有个问题,来了个新矿长说必须设立一个安全生产费用的专门银行账户,每个月计提的金额从基本账户转到那个账户,和安全有关的费用用那个账户付。但这样会有一个问题,比如这个月是计提的安全费用是50000元,那对公转到安全专用账户50000元。假设使用了50000(收到对应发票不含税44247,税5753),分录还是前面那个分录,但是其中5753不是税么?就是账户里这50000假设都支出完了,但其实专项储备这个科目计提的5万并没有归零,还有贷方余额5753元,所以应该怎么处理?
支付员工宿舍一年1万,需要摊销吗
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?之前的计提是在一个凭证上,如果全部红冲的话还有部分的发票未收到,会不会导致生本虚减?
一个公司第一笔收到钱就按剩下的业务也一直按其他应付款。第一笔付钱以后的业务就按其他应收款。对吗
朴老师,之前开的一张专票,这张专票开了很多产品,现在想红冲这张发票的其中一个产品,要红冲的话要整张发票的所有产品要一起红冲吗?
老师,请问申报个税是实发还是计提
老师好,我账面上材料很多,注销时材料挂账多需要交税吗?
老师业务员开的足疗发票可以用不 带客户去的
老师我们购买了土地,是不是需要交印花税的
请问会计学堂的课件怎么下载视频课程?
人力资源公司收入在总公司,社保在分公司交,工资也在分公司发。这样的情况,总分能开发票吗