您好,根据应付职工薪酬贷方金额填

老师我想问一下、在填写职工薪酬纳税调整明细表时候、工资薪金支出是填写应付职工薪酬借方数据还是管理费用下面的工资数据
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师,你好,请问一下,季度申报所得税,多了个应付职工薪酬的已计入成本费用和实际发放,这个我怎么填呢,就填账上的应付职工薪酬借贷方数据吗,另外这个应付职工薪酬是否包含应付职工薪酬里面的社保呢
老师,请问季度企业所得税里面需要填写■职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 此金额填计提发放给员工的工资吗?还是说得加上计提的社保和公积金? 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元)这里是填写实际支付发放给员工的工资还是也得包括单位为公司员工支付的社保和公积金呢?
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账
旧账是做完五月的,然后六月没做账,六月换了个软件是七月份启用的打算做六月的账,六月只有社保一个业务,结果填期初的时候发现期间是7月,那科目期初余额表怎么填
老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢
老师,公司购买团意险计入福利费还是什么科目呢?
老师好 前年公司销售电梯并安装和总包城建集团签订的是设备13 供货合同和3%的安装合同 总包说因为未签9%的专业分包合同(他管我们签订的叫材料合同) 导致他不能进行属地预缴差额 每次给我们付款他都要扣掉一部分税款 老师什么事属地预缴差额 他扣我们的税是怎么计算的
2026年审计2025年的会计账时,调整已拍卖的固定资产科目是借:营业外支出,累计折旧,贷:固定资产。现在我按审计的入2026年的账,那会计科目怎么写?
我个人在一家公司但是旗下有很多家,十多家家公司然后四家开发票的,其他全是零申报,然后系统提示我是税务代理人,但是我不是记账公司呀?怎么办?
请问加工资是从基本工资里面加,就是补贴那栏写200,就是给员工涨工资
酒店客房在携程平台,顾客实际付款200元,平台上的白金会员 打折等扣除20元,平台技术服务扣除30元,酒店到账150元,30元携程给开发票技术服务费,酒店应该确认收入多少
老师那就是包好了社保和公积金这些数是吧?