你好账上金额填写贷方数实际发放的是借方数。看应付职工薪酬科目。
职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金如果计提发放一致,这个金额怎么填写,是填写应付职工薪酬的借方发生额,还是管理费用工资发生额
老师,请问:A105050表(职工薪酬支出及纳税调整明细表 )中的第三行:职工福利费支出,这个数据是填应付职工薪酬下的福利费还是营业/管理费用下的福利费数据呢?
老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面工资,社保,公积金数据的填写,我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗?
老师我想问一下、在填写职工薪酬纳税调整明细表时候、工资薪金支出是填写应付职工薪酬借方数据还是管理费用下面的工资数据
汇算清缴的时间,职工薪酬纳税调整明细表,工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬,数字填写应该注意什么?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
是看借方发生数还是贷方发生数呢,我这借方小于贷方发生数的
应付职工薪酬科目,然后具体取哪一方的数看第1个回复。
老师没有明白您刚说的
那借方和贷方要是没有数据就填写0。
填0、填实际发生的么
因为你说没有数据呀,没有数据就是0。
没有数据,实际发生的涨载和税收都是0。
有数据啊、借方发生数小于贷方发生数
你好 上面回你了 按实际数填写 你好账上金额填写贷方数实际发放的是借方数。看应付职工薪酬科目。这个回了
就是填写贷方发生数吧
账载金额是贷方的税收金额是借方的,这个我已经回复两遍了。
实际发生额也是贷方么
你填写哪张表的数据
纳税调整明细表没有你这个叫法或者你截图你画上。
我说的实际发生是指税收金额就是你发放的。
老师就是我标色的三个
一个和一个和第2个填写贷方数税收的填写借方数。