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请问老师,境内购买的人工是派到泰国项目的,收的专票,进项用于抵扣了?税额1100,但是这个是用于境外项目的人工,境外收入要么出口免税退税,要么服务是免税,这个进项已经抵扣了,怎么处理?但是人家也发现不了你这个购买的人工服务是用于境内还是境外吧

2026-07-06 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-06 16:28

其实,路口即使没有摄像头,也不应当闯红灯呀。

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快账用户6876 追问 2026-07-06 16:29

进项税额再转出?

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其实,路口即使没有摄像头,也不应当闯红灯呀。
2026-07-06
同学,你好
主要是看你用在哪里。
作为办公用品入账,进项就是可以抵扣的
如果作为免税项目,就不抵扣处理
2026-04-02
首先,你这个B公司,它既然是属于境内的合作单位,那么它就需要开具那个发票才可以税前扣除,如果说不开具发票是没办法税前扣除的。如果说你是支付给境外单位的一些成本费用,那么这一种你没有发票,有其他的相关的票据是可以的。
2022-06-11
1,如果按纯代理来处理,这里对的,没问题 2,可以改变模式,就相当于a进出口,b是从a购进处理,这种a就可以正常抵扣处理
2022-08-18
是的,退的是在国内生产和流通环节实际缴纳的税费
2022-12-21
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