是的,退的是在国内生产和流通环节实际缴纳的税费

13、纳税人取得用于出口退税的增值税专用发票,在增值税综合服务平台用途确认时误确认为申 报抵扣,并已办理纳税申报。纳税人正确的处理方法为() 这个题目我都有点不明白,出口免税是吧?但是我出口这个东西会有因为出口发生的进项,退的是这个进项么?么?
某增值税一般纳税人2022年5月购买原材料,取得增值税专用发票,注明不含税金额为10000元,进项税为1300元,已经支付价款,并通过增值税发票综合服务平台将发票用途确认为申报抵扣;6月发现其中20%的材料有问题,退回给销售方(已完成红字发票流程,并通过银行收款)。请做出相关会计分录。
某增值税一般纳税人2022年5月购买原材料取得增值税专用发票,注明不含税金额为1万元,进项税为1300元,已经支付价款,并通过增值税发票综合服务平台,将发票用途确认为申报抵扣6月发现其中20%的材料有问题退回给销售方,请做出相关会计分录。
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,我们公司是一般纳税人,有出口业务,在国内采购设备然后出口,但进口环节不能取得发票因为是从个人处采购的设备,这样可以吗?由于我国内采购环节不能取得发票,所以不涉及出口退税业务。 没有进项发票,税务局会不会认为增值税链条不完整?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
今年的成本费用发票客户下个月开就跨年了,入在今年还是明年?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税