
我公司是小规模企业,现在有代理景区门票业务,先由我公司收款后给景区分账,这种情况是否可以采取差额征税?差额征税需要去税务局备案吗?
老师,因为我们有个未开票的收入。我们在年底汇总的时候,发现主营业务收入和开票汇总的不含税数据,有差额,差额就是未开票确认的收入,这种情况怎么办
老师 您好 公司是一家小规模纳税人 景区代理票务企业 我们从景区拿票是90元 卖给客户是100元 可以选择差额征税吗 我们的收入按10元算 增值税也是按10元计税吗
老师我们是景区行业由于资金问题税务统一监管的门票还没印一直做着未开票收入是不是不好?未开票收入申报是申报不含税金额吗做账自己根据税率算出增值税?
老师好 公户收到的货款,未开发票,这种就是未开票收入是吗?这种收入是和正常的开票收入一样缴纳增值税和所得税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
一批货物开的是免税发票,报关出去了,确实出口了,但是上游没有增值税进项发票,若与其他订单做内销存在共用部分,对应免税部分的进项税额是否转出?,实操怎么操作内销部分可以抵扣么?若不得抵扣外销出口免税是否税务那边会有风险不能退税 ?
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益