您好,不可以的,这种税务局不认可的

请问老师,我去年10月开的发票是百分之一的税率的普票,现在2022年还可以红冲这个发票吗?开负数发票可以吗?税率现在恢复3点了
老师,你好,请问我们公司有一些白条,现在想去税局代开发票,可以以公司名义代开发票吗
老师,请问去年开的普票10000元,现在需要开红冲发票冲掉5000,可以这样开吗?
请问发票红冲可以红冲整张发票的一部分吗?比如2023年11月开了一张10000元的专票,现在红冲其中的5000元,这样可以吗?
bamboo老师,您好,我想问一下,我们公司就是说开了5000元的发票,以现金收的5000,可以吗?
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
一批货物开的是免税发票,报关出去了,确实出口了,但是上游没有增值税进项发票,若与其他订单做内销存在共用部分,对应免税部分的进项税额是否转出?,实操怎么操作内销部分可以抵扣么?若不得抵扣外销出口免税是否税务那边会有风险不能退税 ?
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
没做税务登记,我们是社会团体