您好,是的,办理流程是这个流程。

[资料]某企业发生下列经济业务: 1.收到国家投入的资本5000 000元,已存入银行。 2. 向银行借人期限为半年的借款300 000元,已存人银行。 3.从银行提取现金5000元备用。 4.购入原材料90 000元,但货款尚来支付。 5.购买办公用品一 批, 以库存现金600元支付。 6.购人卡车一辆,以银行存款支付价款320 000元。 7.生产产品领用原材料 60 000元。 8.应付生产工人薪酬50 000元。 9.计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。 10. 销售产品收人80 000元,但款项尚未收到。 11. 以银行存款支付前欠某单位的货款160 000元。 12以银行存款支付欠交的税金30 000元。 13.出售原材料收人现金2000元。 14.结转出售原材料成本1 800元。 15.将库存现金2 000元存入银行。 16. 以银行存款支付本月的借款利息1 500元。 【要求】根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的账户名称及其所属类别,并填入表4。
2.请做出以下单位相关事项预算会计账务处理。(1)某事业单位借款300万元,用于行政办公楼改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。请做出该单位每年支付利息的账务处理。(2)某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。(3)某行政单位以库存现金支付某修理服务人员劳务费3500元,为其代扣个人所得税50元。(4)某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。(5)某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入200000元。
某制造企业发生下列经济业务:收到国家投入的资本5000000元,已存入银行。2、向银行借入期限为3个月的借款300000元,已存入银行。3、从银行提取现金5000元备用。4、购入原材料90000元,但货款尚未支付。5、以现金600元支付公司办公用品费。6、购入卡车一辆,以银行存款支付价款320000元。7、生产产品领用原材料60000元。8、应付企业管理人员薪酬30000元。9、计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。10、销售产品收入80000元,但款项尚未收到。11、以银行存款偿还前欠某单位的货款160000元。12、以银行存款支付欠交的税金30000元。13、出售多余材料,收到现金300元。14、将盈余公积转增资本金。15、以银行存款支付借款利息1500元。要求:根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的会计科目及其所属类别,并将结果填入下表中。
3、审计人员在对利达公司银行存款进行审计时发现:2019年12月31日银行存款日记账余额为80000元;银行存款对账单余额为82425(经核实是正确的)。经核对发现2019年12月存在以下几笔未达账项:(1)12月30日,存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元,银行尚未入账;(2)12月30日,企业开出一张转账支票6000元,现金支票500元,持票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账;(3)委托银行代收的外埠存款4000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未到达企业;(4)银行受运输机构委托代收运费,已经从企业存款中付出150元,但企业尚未接到转账付款通知。(5)银行计算企业的存款利息75元,已经计入企业存款户,但企业尚未入账。要求:根据上述资料,填制企业银行存款余额调节表。
某制造企业发生下列经济业务:收到国家投入的资本5000000元,已存入银行。2、向银行借入期限为3个月的借款300000元,已存入银行。3、从银行提取现金5000元备用。4、购入原材料90000元,但货款尚未支付。5、以现金600元支付公司办公用品费。6、购入卡车一辆,以银行存款支付价款320000元。7、生产产品领用原材料60000元。8、应付企业管理人员薪酬30000元。9、计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。10、销售产品收入80000元,但款项尚未收到。11、以银行存款偿还前欠某单位的货款160000元。12、以银行存款支付欠交的税金30000元。13、出售多余材料,收到现金300元。14、将盈余公积转增资本金。15、以银行存款支付借款利息1500元。要求:根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的会计科目及其所属类别,并将结果填入下表中。
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
一批货物开的是免税发票,报关出去了,确实出口了,但是上游没有增值税进项发票,若与其他订单做内销存在共用部分,对应免税部分的进项税额是否转出?,实操怎么操作内销部分可以抵扣么?若不得抵扣外销出口免税是否税务那边会有风险不能退税 ?
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
不是公司里的办税人员可以帮忙办理这个业务吗?我看有的说还要带个人身份证件。
身份证是需要带着的