
房地产公司收到通知函应收2021年7-12月份租金20万,这个钱现在还没有打过来,应该在2022年1月份打过来,我做收入是做在2021年12月份,并在2022年1月份交2021年12月份的房产税吗
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师我们现在开房屋租赁发票,租期是从2023年6月至2024年5月。申报增值税时收入是按一年算的,那营业收入做账时按对应时间来做,增值税营业收入和实际收入不符怎么办?
老师,我们是建筑劳务公司,6月份开出一笔发票30万,是由总包直接打到农民工专户里面的,发放到每个民工卡里面,但是忘记给他们把个税扣下来,在7月属期的时候我这边申报个税才发现有个税500快,现在钱已经发放了,但是我们这边个税从公户支付了,这个钱如果是公司承担,可以吗?分录怎么做?企业所得税前可以扣除吗
老师,本公司去年接了一单业务,从对公打了款出去,也开了票进来,后来到今天七月分,中间产了什么误会,导致去年的一单业务没有做成,对方在今年七月份把钱退回给我们了,这样的话我公司收入多了起来啦,那我跟申报季度企业所得税有关系吗
老师,客户要求发票开给他的客户,那,对应的销售单名字要怎么操作?留空?
找董孝彬老师,老师我们是民办小学初中,老师外出团建研学,旅行社给开的发票内容是综合旅游服务费,能直接入账吗?
老师,客户报关单上数量填错了,多了,非要我们把发票重开,说是影响他们退税,而且我们发票数量没开错,按她的报关单上的数量开,我们就是需开发票,负数出库了,这个该如何处理呢
小规模第二季度开了发票超过免税额,有什么办法不交税吗,下个季度冲红发票可以把税额退回吗
小规模纳税人,第二季度普票收入不超过30万,不缴纳增值税及附加税,那增值税税额这部分,应该是在第二季度末做借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入?还是在申报增值税税种的时候做该笔分录呢?
公司没有车加油票怎么做账,分录
订单10w,扣款了2w,开票要怎么开
老师,请问公司名下没车,有大量油费,通行费发票能入账吗
老师 ,有编制合并报表带公式的表格吗?
老师,您好!我想咨询一下小规模确认收入免税需要做会计分录吗?